销售公司,当月预提了奖励1000元(借销售费用1000,贷其他应付款1000),第二个月兑现时做了(借销售费用1000,贷银行存款1000了,)后面怎么处理其他应付款1000元。
绅士汉
于2017-08-13 10:13 发布 771次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-08-13 10:14
你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款
借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
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你好,收到专票了,把无票费用红冲
借:其他应付款,贷:销售费用
然后根据发票做分录
借:销售费用
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款
2021-03-31 08:30:53

你好!你直接冲减计提的分录就好了
2021-10-15 15:18:50

你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款
借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
2017-08-13 10:14:49

嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
2018-12-04 10:50:18

你好,同学。
可以的,内账以真实性为主
2019-10-13 14:23:48
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