老师,银行账户注销费用,计入什么费用明细呀 问
同学,你好 财务费用 答
老师,您好。我这边想问问,做为内账会计,企业有对客 问
给客户开了发票业务,已经发生了借应收账款贷,主营业务收入开票收入20万。如果没有开发票业务,没有发生收了钱借银行存款贷预收账款。或者是业务已经发生了,借银行存款贷主营业务收入-无票收入 答
老师,个人全额承担公积金,应该怎么做账呢? 问
同学,你好 分录正常做,个人多承担的,计入营业外收入 答
设备租赁需要给业主开票350万,但是进项发票还没有 问
风险就是每月进项抵扣 答
单位结算卡怎么在微信上绑定? 问
同学,你好 单位结算卡绑定**的前提是该卡已经关联了企业银行结算账户,并且需要以公司名义开通**支付功能。才可以绑定 答

本月计提快递费借:销售费用 贷:其他应付款下月付款了借:其他应付款 贷:银行存款收到专票了怎么写分录
答: 你好,收到专票了,把无票费用红冲 借:其他应付款,贷:销售费用 然后根据发票做分录 借:销售费用 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款
+如果收到投入一批货品的投资款,卖完就把本金和提点都支付给对方收到资金借:银行存款 20万 贷:其他应付款-甲 20万这个月卖的货品计提提点借:销售费用-提点 1万 贷:其他应付款-甲提点1万卖完这批货款返本金及分红借:其他应付款-甲(本金) 20万 其他应付款-甲(提点) 1万 贷:银行存款 21万
答: 嗯,可以的,那个1万的销售费用要有发票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
销售公司,当月预提了奖励1000元(借销售费用1000,贷其他应付款1000),第二个月兑现时做了(借销售费用1000,贷银行存款1000了,)后面怎么处理其他应付款1000元。
答: 你好,兑现是 借;其他应付款 贷;银行存款 借方不能再计入销售费用,这样就重复确认了销售费用
银行已支付给A公司广告费1万元,发票未到,分录怎么写呢?借:其他应付款--A公司贷:银行存款收到发票:借:销售费用-广告费贷:其他应付款-A公司这样对吗?
老师,你好!代收客户运费,然后支付给快递公司运费,分录是这样做吗?代收客户运费:借:银行存款368贷:其他应付款-代收运费368支付快递运费:借:销售费用-运费贷:银行存款368
老师请问我们收到一个汽管办的补助,收到时做的借:银行存款 贷:其他应付款。我们现在用这笔钱付一个租车费,借:其他应付款 贷:银行存款,怎么做才能体现出费用,是不是哪一步错了?










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