老师,我们首笔出口退税收到报关单了,收汇金额14400 问
同学你好, 发票金额=报关单金额=14400 不涉及汇率 按照人民币开, 备注上 把运保费体现出来 答
销售收入客户不要发票的,已做无票收入及税务申报, 问
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票 一般纳税人:在附表1未开具发票列填负数 答
请问26年劳务费前面的大类还能选劳务吗,这张发票 问
不合规 这个已经改成了加工维修服务 答
国补,省补,厂补4s店如何做分录?卖车的时候 问
1.. 收到国补/省补(政府补助) 借:银行存款 贷:其他收益 2. 收到厂补(厂家补贴) 借:银行存款 贷:主营业务收入 3. 卖车正常收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 答
老师,长期资产关联,是什么,我们公司26年1月份买进来 问
同学,你好 要关联的。就是固定资产 答

2月份银行交电费但未取得发票,账已做,借管理费用 贷银行存款,3月取得发票,是把发票放进2月的记账凭证里面吗
答: 你好 可以的。 如果发票与你2月做账金额一致的话。 直接附2月凭证后面去
请问平时超市购物的发票做记账凭证,要用哪个科目?老师,具体分录怎么写借:管理费用 贷:?老师,发票一个月有很多张,可以多笔合并一笔做吗?借:管理费用 贷:银行存款 是这样吗?
答: 可以的,可以合并处理的额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
专票当普票记账了,开始是借:管理费用 - 办公费146.7,货:银行存款146.7, 调整 是不是要先冲销之前凭证借;银行存款 146.7 货:管理费用146.7, 然后再做一笔更正凭证借:管理费用130.56 应交税费-进项16.14 货:银行存款146.7
答: 你好,是需要先红冲,然后做正确的分录。 借:管理费用 - 办公费-146.7, 货:银行存款-146.7 借:管理费用130.56 应交税费-应交增值税-进项16.14 货:银行存款146.7










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