我公司是正在建设中的企业,未决算,未生产。采购样 问
你好视同销售,缴纳增值税和企业所得税 答
老师好,我公司小规模纳税人,公司既有外购苗木购进 问
祝您:诸事顺遂,皆得所愿! 希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~ 答
一般纳税人的公司 自购的厂房不含税价1000万,请问 问
购买时要交契税 持有 期间要交房产税与土地使用税 答
假如一模具出来3个产品,这个模具重量是0.9kg,这3个 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好,《财政部 国家税务总局关于增值税营业税消 问
同学你好, 在百度里 录入 财税 2000 18号文 答

老师,我事先取得的发票还没付钱,请问我要做会计分录吗,是不是付钱的时候直接进管理费用,不用再写预付账款了
答: 你好,应该是应付帐款。最好是在取得发票时做账。
公司房租每季度初支付一次,怎么做会计分录?1.借:管理费用 贷:银行 2.借:预付账款 贷:银行 每月再 借:管理费用 贷:预付账款?哪个对
答: 您好,两个都是对的,第一个是 一次性计入费用了,第二个是按月分摊计入费用了。 第一个,会造成当月费用过大,次月费用过小,不均。第二个比较中规中举,但是发票是一次性开具的,不可能按三个月去做,当然你可以复印备注原件位置。 总体来说,不影响当年的费用的,因为总额没变。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,先收到发票,等后期付款,会计分录怎么写?借:管理费用 贷:其他应付款或者走账 借管理费用 贷:预付账款,这样可以不?
答: 你好借管理费用,贷应付账款
现在申报发现4月一笔分录做到管理费用里面11380后来发票一直没到又改成预付账款今天申报的时候管理费用相差11380预付账款科目有了11380那现在是按做出来报表填写,有误差就误差在那里吗?
老师你好,现有管理费用5800,是五月份已经结账了,当时并不知道是预付账款,现在8月中旬那一笔支出收到了发票,8月份做账可以红字冲销那一笔吗?具体分录怎么做呢?
老师你好,请问18年12月时收到19年1月的租金发票,并在18年12月入账了,当时做的分录是借:管理费用,贷:预付账款,租金发票的开具时间也是18年12月,现在要怎么处理呢?








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晓海老师 解答
2016-11-02 16:43
晓海老师 解答
2016-11-02 17:25