麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,取得甲和乙供应商开出的专票,2023年入帐时入 问
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清缴调增 答
企业的办公费能放入研发费用中的加计扣除的那项 问
你好办公费不可以加计扣除的 答
你好,发工资时预扣了个税,发完员工发现扣个税了,又 问
同学您好,您看我的理解对不对,您在发工资的时候,在工资表上先把这100元个税,在实发工资中扣除了,之后发现不用缴纳这100元了。 如果是这样,您在发工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:应交税费-个税 100 然后发现不需要缴纳个税 借:应交税费-个税 100 贷:其他应付款-某员工 100 然后把这100元给员工 借:其他应付款-员工100 贷:银行存款100 答
你好老师,小规模纳税人,2021年从代理记账那里接手 问
你好直接填写不需要沟通 答

老师:请问下,我现在发现2020年的账务有一个月份结转损益跨月结转了笔,导致后面好几个月管理费用都有余额。但是在2020年年度的科目余额表是平的,这样我需要反结账回去一个月一月修改吗,还是不用了,以年度的为准就可以呢?
答: 这个需要去反结账去修改你科目余额表平,但是资产负债表不平
去年的科目余额表管理费和利润表不一致,是收到社保款做到贷方导致,可以直接反结账到上一年去修改吗?
答: 你好; 不一致 你这个收到社保款是什么业务的; 你怎么挂的科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好,如果在编制科目余额表的时候,管理费用借方和贷方都是1000元,那余额写0是吗?
答: 是的,你的理解是正确的









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岁月静好 追问
2021-03-12 14:38
maize老师 解答
2021-03-12 14:49
maize老师 解答
2021-03-12 14:49