上年度多提管理费用,本年度对方退回多收的管理费用,要怎么做调整?原分录是:借:管理费用 贷:其他应付款。退回款项在本年度,退款回来的分录要怎么做?
Lili
于2021-03-11 19:44 发布 2074次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-03-11 19:45
您好,借以前年度损益调整(红字)贷其他应付款(红字)
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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Lili 追问
2021-03-11 19:52
小林老师 解答
2021-03-11 19:55