预付全年租金24万,以后每个月摊销房租,会计分录是: 借:预付账款(其他应付款)240000 贷:银行存款 240000 以后每月做: 借:管理费用 房租 20000 贷:预付账款(其他应付款)20000 这样对吗?

小王子
于2021-03-02 12:19 发布 2198次浏览
- 送心意
韦老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
借其他应付款借管理费用负数,
借管理费用进项贷其他应付款。
2021-06-24 12:01:03
你好; 你为什么要这样做 ; 你这样做会重复做费用的哦 ; 实际借方的租赁费都是 14000%2B14000%2B28000%2B14000了 ; 重复 了金额
2023-04-21 14:27:46
您好!你这样做分录是对的。
2021-03-13 10:23:00
你好,你2月份支付是几月份的金额
2021-03-13 10:15:25
提前多付的就计入预付账款就行。
然后租赁期开始的月份,那个支出就是对应管理费用。
2024-01-25 11:14:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


