签了合同,总金额50000,先支付了10000,对方直接开了 问
你好,这个是购买货物的吗?如果是的话,货物到了多少? 答
老师,想咨询《建设业资质咨询服务协》要交印花税 问
您好,这种是服务类的,不用交的 答
老师您好 在电子税务局税费种认定信息里怎么查不 问
你好,这个需要另外采集,然后申报 答
老师,银行手续费的,开来的专用发票可以抵扣税额吧 问
你好,那个是可以抵扣的 答
公司采购货品,本来是得付对方公司的,结果我们业务 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

老师好,公司房租按季计提,未支付,但又按月账上做管理费列支:计提1-3月租金,借 预付账款 3万 贷 其他应付款 3万 支付1月租金 借 管理费用 1万 贷 预付账款 1万 同样支付2.3月租金;随后三个季度,到12月也这样操作。因疫情原因,一直再和房东要求降租,昨房东就按0.8万/月,并减免我1-3月租金开具了发票。今天我就打款过去。收到发票:借 其他应付款 9.6万 贷 银行存款 9.6万;然后将多计提的2.4万红冲 借 预付账款 –2.4万 贷 其他应付款 –2.4万 借 管理费用 –2.4万 贷 预付账款 –2.4万 老师,我这样操作可以吗?因前面的凭证已装订,不方便反过账了。谢老师指导。
答: 你好!可以的,反映业务事实就可以了,没有影响的
老师,预付广告费时发票未回,借预付账款贷银行存款,之后每个月摊销时借管理费用,贷预付账款,中间发票回来了,我需要把未摊销的转入其他应付款吗?还是继续冲预付账款?
答: 您好,发票收回,不需要处理,继续冲预付款项。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
预付账款记入其他应付款借其他应付款贷银行存款,等发票到时借管理费用贷其他应付款,行不行,谢谢了
答: 你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款

