- 送心意
克江老师
职称: ,中级会计师,注册会计师,税务师
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你好,预付账款应当计入借方预付账款才是,取得发票计入贷方预付账款
2019-04-12 11:24:52

你好,可以的,
2019-08-08 17:28:12

借:待摊费用 贷银行存款 每月摊销借管理费用贷待摊费用
2018-04-04 09:53:04

如果没有计提,预付款时要做 借:预付账款 贷:银行存款
2019-10-06 16:24:49

你好,个人建议是把其他应付款换成预付账款科目
2019-04-12 11:34:28
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