送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2021-01-22 10:01

同学你好!个人先垫付的话  是这样处理的

圆 光(晶晶) 追问

2021-01-22 13:29

也可以做成其他应付款?都对么

许老师 解答

2021-01-22 13:37

规范的    其实用其他应付款   更好呀
只是这两个科目    本身相互替换的

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调整方式分两种: 1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。 2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。 建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35
建议还是先计提,方便通过应付职工薪酬查账
2025-01-24 11:33:01
您好 您分录贷方金额跟借方不平啊
2022-06-21 10:52:53
你好 借其他应收款 贷管理费用
2022-02-24 16:53:59
你好 是什么错呢呢 
2022-02-23 16:33:51
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