想问下老师,情况是这样的:我们这边这个月的社保下个月才会扣,我们单位呢这个月工资这个月发,所以我这个月计提社保,下个月社保扣钱后再记一笔账,记在下个月的账里 按照这种记账方式,在年末算总账时发发现有两个科目有余额,一个是“应付职工薪酬”贷方余额,数额就是单位缴纳部分的社保金额;另外一个是“其他应收款”,数额就是个人缴纳部分的社保金额。这种情况对吗

米朵儿
于2021-01-06 17:14 发布 693次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好1; 借应付职工薪酬 -工资贷其他应收款; 这样处理即可; 正常按月计提哈
2023-04-18 15:29:39
你好; 你这个缴纳给社保局 金额没有 ? 你工资扣除了吗
2021-12-29 15:46:33
您好,这个情况是正常的
2021-01-06 17:16:19
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
您好,上次多发工资是因为应发工资做多了?还是个人社保扣款扣少了导致的?
2020-06-09 21:23:04
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