老师,项目上的工人住宿费记入什么科目? 问
您好,这个计入福利费中 答
老师好!我们公司在去年12月开了一张票,未收款挂账, 问
同学,你好 不需要的 答
老师,报关单上的运费与实际的运费发票不一致,那FOB 问
按实际发生的 多支付的销售费用 少支付的营业外收入 答
请问什么情况下个人年度综合收入不超过12万,应交 问
您好,比如他在两个公司有都有申报工资,这样多处有收入的 答
公司拆迁重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建设,没有 问
1. 旧厂拆迁:资产转入清理,补偿款计入专项应付款,涉税可递延计税 2. 征地摘牌:出让金、契税计入无形资产,据实缴纳印花税 3. 合作建房:优先新设项目公司出资持股核算,联建模式涉税偏高 4. 施工建设:开支记入在建工程,竣工后结转固定资产 5. 对应可学习政策性搬迁、资产重建、合作建房实操课程 答


前面你说得对 在发工资的时候帮出纳扣掉借支 借款单没有入账 还给职工了 你说我有钱 我这什么都没有呀
答: 您好,您扣回来的钱如果体现在工资表中,那您应该把这部分钱在银行提出来还给出纳,如果工资表没有体现这部分钱,那您就要把钱从工人那里要回来,再还给出纳。
请教下,单位工资转入代工户,代工户负责给职工发工资,第一个月转入代工户1000,代工户发出去700,第二个月转入700,代工户发出去1000,但是账做错了,如下:第一个月:借:业务活动费用1000贷:应付职工薪酬1000借:应付职工薪酬1000贷:其他应收款-代工户1000借:其他应收款-代工户1000贷:零余额1000实际付出去700,300在代工户躺着第二个月:借:业务活动费用1000贷:应付职工薪酬1000借:应付职工薪酬1000贷:其他应收款-代工户1000借:其他应收款-代工户1000贷:零余额1000实际只往代工户转账700首月已结账,如何调账?
答: 同学,你好,请稍等,马上解答。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,日常做账,计提工资:借管理费用、制造费用、研发支出-工资,贷应付职工薪酬-工资,其他应收款-社保、公积金、个人所得税,支付工资:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款,这样,做汇算清缴,职工薪酬支出与纳税调整明细表中,账载金额是填写管理费用、制造费用、研发支出工资的合计,还是应付职工薪酬工资的合计?
答: 你好,应付职工薪酬工资的合计。






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2016-10-03 12:28
王雁鸣老师 解答
2016-10-03 11:28
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2016-10-03 12:24
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2016-10-03 12:34