董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

请问老师:11月的电费,12月银行支付,银行备注了支付的是11月电费,1月才收到纸质发票,纸质发票备注了是11月的发票.像这种情况,11月要做账务处理吗?
答: 那12月电费,1月付,2月收票。这种跨年了,12月电费12月不做处理,那实际12月的电费记到了下一年了,这样也行吗?
老师,公司2021年11月支付了(2021.11-2022.4)半年房租,12月对方才开具发票,11月的房屋租金应如何做账务处理?11月需要计提当月房租吗?还是等12月收到发票的时候,把11月和12月的房租做到一起?
答: 你好,11月分需要的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊一个月的借管理费用贷预付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一月收到10----12月电费发票,该如何入账
答: 同学你好 直接计入费用就可以
假设现在是24年12月,并收到水电费专票发票,该发票是24年1-11月费用,那现在24年12月的会计分录是?之前做账是 支付时 借管理费用,贷银行存款
公司刚成立不久还没有收入,12月有11万的办公招待差旅福利费用(都有发票)还没有支付报销,这11万费用在12月需要做账吗?还是等到1月支付的时候再做到1月里?





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