送心意

朴老师

职称会计师

2022-01-11 09:35

同学你好
直接计入费用就可以

隐形的钢笔 追问

2022-01-11 09:36

科目怎么做呢,发票开具日期是1月份,也是1月份付款,但发票备注是2021年10---12月电费

朴老师 解答

2022-01-11 09:50

没事

计入费用科目
是生产型还是什么公司

隐形的钢笔 追问

2022-01-11 09:51

生产型公司。

朴老师 解答

2022-01-11 09:59

同学你好
那就计入生产成本

隐形的钢笔 追问

2022-01-11 10:01

老师,您的意思是不按照权责发生制,就是1月收到票付钱就做到1月的成本里,是吗?我的意思是在12月凭证做制造费用-电费,贷其他应付款,这个月收到票做借其他应付款贷银行存款。因为我才接触,不是很清楚,麻烦老师说仔细点。谢谢

朴老师 解答

2022-01-11 10:10

同学你好
对的

按照发票来做
计入这个月的费用就行

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 金额是多少呢
2022-12-07 10:27:43
同学你好 直接计入费用就可以
2022-01-11 09:35:48
一般来说,收到发票后的入账时间应遵循权责发生制原则。这意味着,如果在6月收到发票并得知相关费用应在7月支付,那么在7月入账是合适的。 以下是一个简单的入账示例: 借:待摊费用(或长期待摊费用) 1000元 贷:应付账款 1000元 其中,“待摊费用”或“长期待摊费用”是科目名称,根据你的实际情况可能需要调整。这只是一个基本的例子,具体的会计处理可能因公司的具体情况而异。 另外,如果该发票涉及到上个月的增值税,你可能还需要做一笔进项税转出。你应该咨询专业的会计师或者财务顾问以获取更具体和详细的指导。他们可以根据你的具体情况提供更准确的建议,以确保你的财务记录的准确性和合规性。
2023-09-24 05:31:51
同学你好 很高兴为你解答 计入其他业务收入
2022-03-31 09:55:22
好; 你们赚取来了差价吗? 看是否需要做收入和成本
2022-01-07 11:18:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...