- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,借,管理费用,水电费贷,应付账款。
收到发票的时候,如果不用抵扣的话,直接贴进去就可以了。
2024-02-22 10:57:37
同学你好
这个不用计提
直接做账就可以
计入费用科目
2024-02-22 10:56:00
好; 你们赚取来了差价吗? 看是否需要做收入和成本
2022-01-07 11:18:04
你好!是的,你的理解是正确的。
2017-09-30 17:00:55
一般来说,收到发票后的入账时间应遵循权责发生制原则。这意味着,如果在6月收到发票并得知相关费用应在7月支付,那么在7月入账是合适的。
以下是一个简单的入账示例:
借:待摊费用(或长期待摊费用) 1000元
贷:应付账款 1000元
其中,“待摊费用”或“长期待摊费用”是科目名称,根据你的实际情况可能需要调整。这只是一个基本的例子,具体的会计处理可能因公司的具体情况而异。
另外,如果该发票涉及到上个月的增值税,你可能还需要做一笔进项税转出。你应该咨询专业的会计师或者财务顾问以获取更具体和详细的指导。他们可以根据你的具体情况提供更准确的建议,以确保你的财务记录的准确性和合规性。
2023-09-24 05:31:51
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