- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
好的,那什么时候需要做进转呢?
2024-07-02 13:09:19
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
就是3月的增值税申报表中进项税额转出那一栏有金额,因为当时抵税是去税务大厅办的,回来后增值税申报表上进项税额转出的那一栏就有金额了
2024-05-18 16:05:06
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2024-01-18 20:58:20
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