老师你好,我想问一下这道题甲公司2020年12月应缴纳增值税金额的计算中,进项税额为什么是104000+1062呢?(2)中不是要做进项税额转出嘛
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于2024-07-02 13:00 发布 222次浏览


- 送心意
王晓晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-07-02 13:02
你好,这个2直接不抵扣就可以了,1里边的进项全部可以抵扣就是104000+1062=105062
相关问题讨论

您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05

你好!进项大于销项不用做账务处理
2018-07-02 18:09:35

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

你好,这个2直接不抵扣就可以了,1里边的进项全部可以抵扣就是104000+1062=105062
2024-07-02 13:02:33

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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