老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

借:银行存款贷:主营业务收入借:主营业务成本贷:银行存款借:主营业务收入-销项税额贷:应交税费-应交增值税(销项税额)借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:主营业务成本-进项税额这样做的销项和进项是怎么计算出来的?
答: 肖像和进象是你发票上的税额。
算交多少增值税,进项主营业务收入-销项的主营业务吗
答: 是本期的销项税—进项税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我想请问,建筑的账务处理,开票100万是,借应收 贷主营业务收入 销项税额吧,然后,这个月的成本呢,我应该怎么结呢,我 开的票其实并不是本月与总包结算的收入有可能我本月结算了200万,但是我只开票100万,成本怎么算呢
答: 同学你好 借主营业务成本 贷应付职工薪酬等科目


秦妤 追问
2020-12-24 10:48
王老师1 解答
2020-12-24 10:52