老师,预付办公室租金,没有收到发票,会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款。收到发票后,借:管理费用,贷:其他应收款。可以这样吗?
柔弱的眼睛
于2020-12-18 10:48 发布 998次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-12-18 10:49
你好,分录处理可以的。
相关问题讨论

您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06

费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17

你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06

贷其他应收款 -11.66 贷银行 11.66
2021-01-16 20:06:51

计提
借管理费用 社保
贷应付职工薪酬 社保
缴纳
借应付职工薪酬 社保
其他应收款 个人社保
贷银行存款
2020-12-25 22:53:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
柔弱的眼睛 追问
2020-12-18 10:49
文文老师 解答
2020-12-18 10:50