送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-12-08 10:48

同学,你好
借:管理费用250(负数)
借:银行存款250

一直都在路上 追问

2020-12-08 10:50

老师这样做 我的软件还是显示借贷不平衡

小菲老师 解答

2020-12-08 10:51

同学,你好
有截图给我看看吗

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用250(负数) 借:银行存款250
2020-12-08 10:48:40
你好,软件著作权,专利费,发明专利费,账务处理是 借:无形资产—某某明细,贷:银行存款
2021-08-27 15:41:38
同学你好,可以这样做分录,也可以,借:无形资产,贷;银行存款。
2023-04-11 20:34:49
你好,冲销 借以前年度损益调整负数 借应交税费-增值税-进项税额 借利润分配负数 贷以前年度损益调增负数
2021-03-22 10:41:33
您好!计入管理费用-办公费
2017-11-04 14:43:53
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