送心意

小智老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-11-18 16:47

您好,
借:银行存款
  贷:应交税费-应交增值税-销项税额

郭幸运 追问

2020-11-18 18:08

对方是我们的总部,没办法拒绝的‘;’现在的问题就是往来款和销售收入冲突了;总部将这笔款混在正常业务一起,强令我们开票。现在我的往来款销不了账了;我们是车企,发票开的维修收入;往来款是我们代付的退车款,汽车销售与我们是两家公司;正常说,退车应该是销售公司开红字发票。;工厂把退车款混到我们维修这边来了,才有让我们开票的事发生。等我发现时,发票已经开了,工厂也把车款和税款转过来了;

小智老师 解答

2020-11-18 18:14

您好,事已至此,您只能确认收入开具发票,借银行存款。至于应收账款,您做信用减值损失吧。

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相关问题讨论
您好, 借:银行存款   贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-11-18 16:47:40
你好   你们实际业务是什么 ?   如果没有实际业务 就不应该去开票的   这样会有虚开发票的风险的  
2020-11-18 15:33:05
你好,可以是其他应收款的啊
2020-05-20 11:25:20
您好,这只能和销售逐个单位核对
2019-08-20 21:18:20
公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作) 借:应付账款——B 贷:应收账款——B 借:其他应付款——A 贷:其他应收款——A 其他的不是一样的,就暂时不处理
2017-06-22 09:06:36
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