董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付
答: 公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作) 借:应付账款——B 贷:应收账款——B 借:其他应付款——A 贷:其他应收款——A 其他的不是一样的,就暂时不处理
您好,看见是往来款,怎么知道是应付的,还是应收的
答: 你好 ;你要应收未收的款是应收账款 这个是你的资产 ; 你的应付未付款的 是 应付账款。 这个是你的负债
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,两个不同的公司,把往来款应收和预收挂错了,要怎么来冲平呢。
答: 借预收贷应收账款。





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续写つ未来 追问
2019-06-05 19:19
小洪老师 解答
2019-06-05 19:23
续写つ未来 追问
2019-06-05 20:41
小洪老师 解答
2019-06-05 20:55