送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-18 15:33

你好   你们实际业务是什么 ?   如果没有实际业务 就不应该去开票的   这样会有虚开发票的风险的  

郭幸运 追问

2020-11-18 15:34

对方是我们的总部,没办法拒绝的

郭幸运 追问

2020-11-18 15:35

现在的问题就是往来款和销售收入冲突了

郭幸运 追问

2020-11-18 15:37

总部将这笔款混在正常业务一起,强令我们开票。现在我的往来款销不了账了

meizi老师 解答

2020-11-18 15:43

你好    你已经挂了什么科目了 。 关键是你开票出去     是什么业务的票开  这样会有风险的   

郭幸运 追问

2020-11-18 16:18

我们是车企,发票开的维修收入

郭幸运 追问

2020-11-18 16:20

往来款是我们代付的退车款,汽车销售与我们是两家公司

郭幸运 追问

2020-11-18 16:21

正常说,退车应该是销售公司开红字发票。

郭幸运 追问

2020-11-18 16:22

工厂把退车款混到我们维修这边来了,才有让我们开票的事发生。等我发现时,发票已经开了,工厂也把车款和税款转过来了

meizi老师 解答

2020-11-18 16:32

这样的情况还没有遇到过,我怕回复错 误 。    我建议需要问问4S店行业的老师给你看看 。 看他们遇到这样的情况没有 。 这样好具体给你说 。   你把问题一起描述清楚  重新提问下  

郭幸运 追问

2020-11-18 16:37

怎么找到4S店的老师呢

meizi老师 解答

2020-11-18 16:40

你好 你提问注明下:你具体是什么行业 +对应的问题 这样来注明 就行。   有这方面的老师 会接手你的问题回复你的。    学堂官网很多各行各业的老师的。      

郭幸运 追问

2020-11-18 18:08

好的  谢谢老师

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相关问题讨论
您好, 借:银行存款   贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2020-11-18 16:47:40
你好   你们实际业务是什么 ?   如果没有实际业务 就不应该去开票的   这样会有虚开发票的风险的  
2020-11-18 15:33:05
你好,可以是其他应收款的啊
2020-05-20 11:25:20
您好,这只能和销售逐个单位核对
2019-08-20 21:18:20
公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作) 借:应付账款——B 贷:应收账款——B 借:其他应付款——A 贷:其他应收款——A 其他的不是一样的,就暂时不处理
2017-06-22 09:06:36
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