工程类的公司,工期很长,应收账款挂得很多,我们该如何管理往来款项呢? 但是我现在的疑惑就是我该如何梳理清楚这个公司的业务和账务? 往来很乱。

米朵儿
于2023-03-28 15:28 发布 543次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,可以是其他应收款的啊
2020-05-20 11:25:20
您好,这只能和销售逐个单位核对
2019-08-20 21:18:20
公司的往来款特别多, 不知入应收还是应付,混乱了。如果是同一户(或同一人,可以并户操作)
借:应付账款——B
贷:应收账款——B
借:其他应付款——A
贷:其他应收款——A
其他的不是一样的,就暂时不处理
2017-06-22 09:06:36
您好
应收账款的贷方余额填在预收账款栏次
应付账款的借方余额填在预付账款栏次
2022-05-12 14:42:36
你好 ;你要应收未收的款是应收账款 这个是你的资产 ; 你的应付未付款的 是 应付账款。 这个是你的负债
2021-09-15 15:14:12
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