- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好
应收账款的贷方余额填在预收账款栏次
应付账款的借方余额填在预付账款栏次
2022-05-12 14:42:36
同学,你好
往来很乱的话,你需要和客户、供应商一一核对金额,整理账套,把数据调整成为核对过的金额
2023-03-28 15:34:52
你好; 你们有三方协议盖章签字; 你直接做; 借银行存款 贷应收账款; 为什么差价要你们来补??? 多了钱吗
2022-11-08 10:32:41
你好 ; 走其他应收款 和其他应付款科目去处理的 ; 不是走应收账款
2022-06-14 13:57:41
还款的不需要开发票
看实际业务吧
2019-10-16 16:53:03
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