老师您好 5月份开的公司,5月就一些管理费用和6月做管理费用 和工资,借:管理费用 ,贷 其他应付款-法人 ,银行上只有1000块存款(6月前的金额),之后7月 8月 9月 都有一些交易了,我需要怎么做分录,把这个钱还回给法人的呢,帮我写详细一点,谢谢 .
Mandy
于2020-10-15 11:36 发布 462次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-10-15 12:04
之后7月 8月 9月 都有一些交易了 啥交易这个?把这个钱还回给法人的呢, 这个有钱转走给老板做借其他应付款 贷银行或者是库存现金
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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Mandy 追问
2020-10-16 11:25
maize老师 解答
2020-10-16 11:35