增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

#提问#税控盘减免税分录?购进时,借:应交税费-应交增值税-减免税,贷:银行存款,;抵扣时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-减免税,妥否?
答: 购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
你好老师对于购买税控盘可以全额抵扣增值税的分录是否这样:借:应交税费-应交增值税-减免税款贷:银行存款
答: 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
税盘费购时 借管理费用 贷银行存款。抵时借应交税费-应交增值税(减免税费)贷管理费用。那增值税计提时:借 银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-未交增值税2000缴纳时 借:应交税费-未交增值税2000 贷:银行存款 1720 这中间的差额是税款盘抵减的280元记入什么科目?本来税费应该交2000,税控盘抵减了280元后,实际只交了1720元,那这增值税的帐怎样做?
答: 你好!你这样就可以了啊。如果你一定要做。可以这样。借应交税费-未交增值税2000 贷银行存款1720 贷借应交税费-应交增值税(减免税费)280










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