送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-09-23 11:39

你好     要走应付职工薪酬-社保科目去过渡 。 你不能直接这样做贷方银行存款的

会计学堂 追问

2020-09-23 11:43

那正确的应该怎么做呢,老师

meizi老师 解答

2020-09-23 11:48

你好  我给你举例 。你对应去改分录 。 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保  缴纳:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保贷银行存款

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相关问题讨论
您好,发票如果是已经报销过的就放到已做账凭证后面,不需要再在处理
2025-04-16 11:54:06
费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17
你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06
贷其他应收款 -11.66 贷银行 11.66
2021-01-16 20:06:51
计提 借管理费用 社保 贷应付职工薪酬 社保 缴纳 借应付职工薪酬 社保 其他应收款 个人社保 贷银行存款
2020-12-25 22:53:40
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