老师麻烦回答这个问题下,就是我6月认证了两张发票不是做退税用的,到7月的时候发现做进项税额转出了,我怎么做分录呢,是借库存商品,贷应交税费-进项税额转出吗,然后库存商品的单价是以之前购进的来入吗
k1
于2020-09-16 15:30 发布 655次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,是的,您的账务处理是正确的,单价也是对的
2020-09-16 15:31:03

你好,这样做分录就可以的
2020-08-10 16:51:57

你好,是的,是做相反的分录。
2020-04-22 09:29:58

月末需要做一笔这样的分录吗,借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 你这个认证么,认证才做进项税额
2019-08-30 11:28:08

您好,您年末的时候可以这样转平了
2020-08-08 09:42:39
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