送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-03 10:32

你好
是的,是做相反的分录

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相关问题讨论
你好,计入应交税金—应交增值税—待抵扣增值税
2019-08-27 11:46:37
你好, 月底时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额这个不需要,只要认证的时候把应交税费-应交增值税-待认证进项税额转到借应交税费-应交增值税-进项税额
2019-08-27 15:29:31
你好,不可以的,需要先通过  进项税额  明细核算,然后再结转才是的 
2021-12-24 11:25:24
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
应交税费-待认证进项税额,
2017-04-15 18:06:36
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