送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-09-01 14:03

分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)

XiaoYy 追问

2017-09-01 14:05

@宋老师:为什么要这样做,管理费用-福利费1000元当初我已经如果费用了,你这转出的时候又做一次,岂不是重复了?

XiaoYy 追问

2017-09-01 14:08

@宋老师:我明白了!!谢谢

宋生老师 解答

2017-09-01 14:15

你好!不是的,只是转出税额的那部分。

上传图片  
相关问题讨论
分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...