老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
雨晴
于2016-07-29 10:23 发布 761次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-07-29 10:39
我上两个月内账都是按照自己那个分录写的,需要改吗
相关问题讨论

你好
借:管理费用
贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49

做管理费用就可以,没有发票的汇算清缴调增
2019-03-28 10:02:38

这些都需要发票才可以入账,不然清不了他的借款
2019-03-28 09:59:44

您好!你第一个为什么是其他应收款呢?
2017-11-30 15:20:39
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