老师,我们公司是本月交本月社保,预提本月工资,请问预提工资时借:管理费用-工资 贷:其他应收款-其他应收个人款(个人交社保部分) 贷:应付工资 这样做分录对吗?谢谢
雨晴
于2016-07-29 10:23 发布 777次浏览
- 送心意
李老师
职称: 注册税务师,中级会计师
2016-07-29 10:39
我上两个月内账都是按照自己那个分录写的,需要改吗
相关问题讨论

直接反结转修改凭证就是
2024-01-10 18:02:28

你好,如果是前期先付后取得发票这样做是对的
2020-06-04 09:20:55

你好,是的,这个会计分录没问题
2019-06-08 19:57:32

借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19

你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
雨晴 追问
2016-07-29 11:25
李老师 解答
2016-07-29 10:30
李老师 解答
2016-07-29 11:15
李老师 解答
2016-07-29 12:03