送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-08-23 10:04

你好,原则上是要按百分比,实际上也有直接根据发票做的,借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费

晴晴、晴 追问

2020-08-23 11:00

那我可以开票109 借:应收账款109 贷:工程结算100  应交-销项 9
             结转成本 收入       借主营业务成本 (当期工程施工-合同成本)208
                           贷主营业务收入100
                              工程施工-合同毛利108
             借:工程结算100
                   工程施工-合同毛利108
                     贷:工程施工合同成本208

小云老师 解答

2020-08-23 11:14

可以的,你们用工程施工结算那些就是这样做分录没错

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相关问题讨论
你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以
2019-12-17 11:10:12
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
2019-08-12 09:06:28
你好,你这个属于平销返利
2020-04-07 11:49:03
借:原材料 贷:银行存款/应付账款---应付暂估款
2019-01-03 15:25:19
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2017-08-23 16:52:41
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