送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-02 18:33

您好,老师,那要是发票7月1日到呢?

晓海老师 解答

2016-07-02 18:27

你好!借   预付账款3000        贷    银行存款     3000       六月28号借预付账款7000   嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料  应交税费应交增值税进项  贷方是,预付账款

晓海老师 解答

2016-07-02 18:40

你好!六月底,你需要做暂估入库七月初在冲红,然后根据收到发票金额办理入库

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相关问题讨论
你好,原则上是要按百分比,实际上也有直接根据发票做的,借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费
2020-08-23 10:04:19
你好,提供具体业务说明一下
2020-02-09 23:07:52
你好,那是折扣金额,不用管的,按照最后的金额金额录入凭证就可以。
2019-10-01 13:16:18
借应交税费-待认证进项税 贷应付账款
2019-06-18 18:47:51
你好,你这个属于平销返利
2020-04-07 11:49:03
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