送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-02 18:33

您好,老师,那要是发票7月1日到呢?

晓海老师 解答

2016-07-02 18:27

你好!借   预付账款3000        贷    银行存款     3000       六月28号借预付账款7000   嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料  应交税费应交增值税进项  贷方是,预付账款

晓海老师 解答

2016-07-02 18:40

你好!六月底,你需要做暂估入库七月初在冲红,然后根据收到发票金额办理入库

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相关问题讨论
你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以
2019-12-17 11:10:12
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
2019-08-12 09:06:28
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21
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