送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-01 13:16

你好,那是折扣金额,不用管的,按照最后的金额金额录入凭证就可以。

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相关问题讨论
你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以
2019-12-17 11:10:12
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
2019-08-12 09:06:28
你好,你这个属于平销返利
2020-04-07 11:49:03
借:原材料 贷:银行存款/应付账款---应付暂估款
2019-01-03 15:25:19
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2017-08-23 16:52:41
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