您好我们公司是一般纳税人,租库房房租押一付六,专票隔了好几个月才给开,开的专票,这个会计分录应该怎么做!开始是做预付吗?收到发票后又应该怎么做!金额218144.65税额是13088.68

龚薇
于2019-08-12 09:05 发布 1368次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-08-12 09:06
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
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你好,你这个属于平销返利
2020-04-07 11:49:03
借:原材料
贷:银行存款/应付账款---应付暂估款
2019-01-03 15:25:19
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2017-08-23 16:52:41
借;银行存款等科目 贷;其他业务收入 应交税费——未交增值税
2016-11-22 10:26:06
内帐,预付款就是银行回单,收到货就是对方公司开出来的出库单。
2016-07-02 18:27:11
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