送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-12 09:06

开始计入到预付账款里面  然后发票到了 借:成本费用  应交税费    贷:预付账款

龚薇 追问

2019-08-12 09:17

不用每个月都摊销马?

轶尘老师 解答

2019-08-12 09:18

如果你收益期在前面 需要每个月摊销

龚薇 追问

2019-08-12 09:20

不太明白!摊销的话是不是要把税额去掉!

轶尘老师 解答

2019-08-12 09:32

如果先预付了 发票没到   借:成本费用  应交税费-待认证进项  待:预付

龚薇 追问

2019-08-12 09:49

收到发票呢!

轶尘老师 解答

2019-08-12 09:57

先收到发票 收益期没到  借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:预付账款

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相关问题讨论
你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以
2019-12-17 11:10:12
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
2019-08-12 09:06:28
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21
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