送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-08-12 09:06

开始计入到预付账款里面  然后发票到了 借:成本费用  应交税费    贷:预付账款

龚薇 追问

2019-08-12 09:17

不用每个月都摊销马?

轶尘老师 解答

2019-08-12 09:18

如果你收益期在前面 需要每个月摊销

龚薇 追问

2019-08-12 09:20

不太明白!摊销的话是不是要把税额去掉!

轶尘老师 解答

2019-08-12 09:32

如果先预付了 发票没到   借:成本费用  应交税费-待认证进项  待:预付

龚薇 追问

2019-08-12 09:49

收到发票呢!

轶尘老师 解答

2019-08-12 09:57

先收到发票 收益期没到  借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:预付账款

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相关问题讨论
你好,原则上是要按百分比,实际上也有直接根据发票做的,借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费
2020-08-23 10:04:19
你好,提供具体业务说明一下
2020-02-09 23:07:52
你好,那是折扣金额,不用管的,按照最后的金额金额录入凭证就可以。
2019-10-01 13:16:18
借应交税费-待认证进项税 贷应付账款
2019-06-18 18:47:51
你好,你这个属于平销返利
2020-04-07 11:49:03
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