您好我们公司是一般纳税人,租库房房租押一付六,专票隔了好几个月才给开,开的专票,这个会计分录应该怎么做!开始是做预付吗?收到发票后又应该怎么做!金额218144.65税额是13088.68
龚薇
于2019-08-12 09:05 发布 1351次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-08-12 09:06
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
相关问题讨论

同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11

您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26

借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21

您好!你收到发票的时候直接贴进去就好了
2018-03-02 10:05:16

你好!借 预付账款3000 贷 银行存款 3000 六月28号借预付账款7000 嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料 应交税费应交增值税进项 贷方是,预付账款
2016-07-02 18:27:12
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