老师好,我公司是销售汽车配件的一般纳税人企业,现在我做公司内账,专票上销售返利的金额直接从货款中抵扣了,发票上体现为负数,请问应该如何做会计分录呢?

轩艺
于2020-04-07 11:23 发布 931次浏览

- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-07 11:49
你好,你这个属于平销返利
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你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以
2019-12-17 11:10:12
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
2019-08-12 09:06:28
你好,你这个属于平销返利
2020-04-07 11:49:03
借:原材料
贷:银行存款/应付账款---应付暂估款
2019-01-03 15:25:19
借;管理费用等科目 贷;库存现金等科目
2017-08-23 16:52:41
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