老师好,我公司是销售汽车配件的一般纳税人企业,现在我做公司内账,专票上销售返利的金额直接从货款中抵扣了,发票上体现为负数,请问应该如何做会计分录呢?

轩艺
于2020-04-07 11:23 发布 971次浏览

- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-04-07 11:49
你好,你这个属于平销返利
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你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以
2019-12-17 11:10:12
开始计入到预付账款里面 然后发票到了 借:成本费用 应交税费 贷:预付账款
2019-08-12 09:06:28
同学,你好
借:预付账款
贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21
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