送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-12-17 11:10

你好!跨月是不可以作废发票的,一般是要开红字发票才可以

会计学堂 追问

2019-12-17 11:17

那我现在是开红字发票了对吗?

QQ老师 解答

2019-12-17 11:17

你好!需要开红字发票的

会计学堂 追问

2019-12-17 11:17

我现在还没做,然后会计分录怎么做呢?还是直接开红字发票后又再开一张

QQ老师 解答

2019-12-17 11:21

你好!一般是开一张红字再开一张正确的发票,红字发票按原分录红字处理就可以的

会计学堂 追问

2019-12-17 11:30

不太理解,老师能讲详细点吗

会计学堂 追问

2019-12-17 11:31

比如我这张是10万,9个点

QQ老师 解答

2019-12-17 11:40

借:应收帐款   (红字)
    贷:主营业务收入  (红字)
       应交税费-应交增值税 (红字)

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相关问题讨论
同学,你好 借:预付账款 贷:银行存款
2020-07-07 08:45:11
您好,应交税费的二级科目不一样,简易计税的二级科目是简易计税。
2020-06-19 17:16:26
借应收 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 负数,
2020-03-12 15:09:21
您好!你收到发票的时候直接贴进去就好了
2018-03-02 10:05:16
你好!借 预付账款3000 贷 银行存款 3000 六月28号借预付账款7000 嗯,贷银行存款7000嗯,六月28号直接做入库吧借原材料 应交税费应交增值税进项 贷方是,预付账款
2016-07-02 18:27:12
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