之前有借款 我做的内账 借款时:借其他应收款~张三 贷:现金 还款时是从工资里扣除的,我这个怎么做分录,内账我的工资入的是管理费用 还有做工资的时候这比借款还做进去吗?

王恩惠
于2020-08-04 19:30 发布 885次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-08-04 19:31
借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
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借:应交税费-应交增值税-进项税 贷以前年度损益调整就可以用复印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不对,要按照权责发生制计提
2020-04-03 20:14:05
您好,你的分录是错的,其他应收代扣社保和公积金属于代收代付不计入费用,你可以做借管理费用负数 贷其他应收款代扣个人社保负数。
2020-01-13 10:03:59
你好,个人社保先计入其他应收款,缴交时,借应付职工薪酬--工资,其他应收款--个人社保费,贷银行存款,
2019-09-17 00:04:58
你好
借:管理费用
贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20
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