之前有借款 我做的内账 借款时:借其他应收款~张三 贷:现金 还款时是从工资里扣除的,我这个怎么做分录,内账我的工资入的是管理费用 还有做工资的时候这比借款还做进去吗?
王恩惠
于2020-08-04 19:30 发布 844次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-08-04 19:31
借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款。
相关问题讨论

你好
借:管理费用
贷:其他应付款
2020-07-11 17:54:20

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
您好,以上的分录能看懂吗?按照哪个进行调整
2020-01-13 14:51:49

做管理费用就可以,没有发票的汇算清缴调增
2019-03-28 10:02:38

这些都需要发票才可以入账,不然清不了他的借款
2019-03-28 09:59:44

您好!你第一个为什么是其他应收款呢?
2017-11-30 15:20:39
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