- 送心意
黄老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,分摊时入借:管理费用-摊销费用 贷:长期待摊费用
2016-07-11 09:35:25

你好 1. 这个是 计入管理费用-办公费 月末是转:借本年利润 贷 管理费用-办公费
2021-06-18 19:17:18

你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录
2024-03-26 18:43:50

是的,就是这样操作的
2023-07-06 15:42:28

你好,你直接调整这个借长期待摊费用贷利润分配未分配利润。
今年借管理费用
贷长期待摊费用,
你这个利润分配未分配利润需要纳税调增的。
2024-12-02 15:49:18
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