送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-04-06 13:41

是的 ,但是我已经做了,我3月份的管理费用是按实际发生额1000结转的本年利润,本来不做第二个冲销分录,我只用结转620就可以了,但是现在我改怎么做呢?账也结了,3月底按1000结转管理费用对吗? 做利润表时才发现这个问题,现在怎么做调整?

坐看云起 追问

2017-04-06 13:51

老师,忘了说了,我是手工帐,明细账,总账都登记完了,我觉得我这么做本年利润的数据是对的(3月红字冲了380,3月按实际发生 的管理费用结转1000),就是管理费用的数据虚增了380,不知道该怎么办?

宋生老师 解答

2017-04-06 13:38

您好!你做第一个分录就可以了。第二个不用做。

宋生老师 解答

2017-04-06 13:46

您好!反结账,然后重新修改3月的凭证。

宋生老师 解答

2017-04-06 13:52

您好!是因为你多做了第二笔啊。你第二笔做错了,你就做个相反的分录冲减。

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相关问题讨论
您好!你做第一个分录就可以了。第二个不用做。
2017-04-06 13:38:07
如果本月实际发生的管理费用是1000,那么我月底应结转的本年利润金额是1000还是620?我怎么有点绕晕了
2017-04-06 13:07:06
你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录
2024-03-26 18:43:50
是的,就是这样操作的
2023-07-06 15:42:28
你好,对的是的,需要减去的。
2021-10-13 16:53:22
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