老师,您好。我们业务部门的员工外出打车费,滴滴打 问
你好,这个一样入差旅费就好了。 答
老师,请问一下公司采购进来的商品跟我们卖出商品 问
您好,大类还是一样的吗? 答
你好,老师,想咨询高企申报的事情 问
同学,你好 具体是什么问题呢? 答
老师您好!我公司每个月都有过磅费用,一个月有2--3 问
这是销售发生的吗?是的话销售费用里面让对方开收据备注好个人名字,身份证号,支出金额支出项目可以扣所得税 答
老师你好。1:享受研发费用加计扣除减免所得税 是 问
第一个你的税率是25%的话正确 第二个应纳税所得额,还需要扣除加计扣除 第三个是应纳税所得额×(25%-实际税率 答

老师你好,我们公立医院收取职工捐赠贫困地区捐赠款,收到款项时,借 现金 贷 其他应付款 -代收代付 支付款项时,借 其他应付款 贷 银行存款 这样做分录对吗?
答: 你好,对,就是这样做
请问老师,A公司向B公司借款1万元,当时做分录 借:银行存款 1万元 货:其他应付款-B公司 1万元还款时,因为A公司不够钱,C公司无条件给了3千元A公司(不用还款),让A公司还B公司的一万元,请问A公司收到C公司3千元时,货方应该入什么分录: 借:银行存款-3千 货:?????
答: 如果C公司不是A公司的股东的话 则 借:银行存款 贷:营业外收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
救助站的流浪乞讨资金我们挂的往来,摆的其他应付款/流浪资金 。去年有笔安置流浪人员产生护理费(人员工资)。我们做的借 其他应付款/流浪资金 贷 银行存款。现要求这个钱由流浪乞讨资金转给我们单位,再由我们单位付员工工资。怎么做分录安
答: 转你单位,你应该是通过其他应付款。 支付时抵消。


李俊 追问
2020-07-28 12:02
邹老师 解答
2020-07-28 12:03