老师3月份计提了一笔费用。4月份把他给红字冲销了。现在查账感觉4月份不应该冲掉,不然账平不了:3月份分录,借:管理费用,贷:其他应付款.4月份的分录,借:管理费用(红字)贷:其他应付款(红字)现在发现不应该冲销请问现在要怎么做
蕙质兰心
于2016-07-09 13:36 发布 984次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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