老师3月份计提了一笔费用。4月份把他给红字冲销了。现在查账感觉4月份不应该冲掉,不然账平不了:3月份分录,借:管理费用,贷:其他应付款.4月份的分录,借:管理费用(红字)贷:其他应付款(红字)现在发现不应该冲销请问现在要怎么做
蕙质兰心
于2016-07-09 13:36 发布 998次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52

你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23

直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42

你好,原分录做红字就可以,不跨年度的话,
2021-11-15 14:37:59

就是欠着人家的钱没有支付吗?如果只是办公费的话,购买办公用品。
2021-11-03 16:21:36
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