送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-09 13:42

您好,之前计提的分录请上传一下,老师帮您列调整分录。

追问

2020-07-09 13:43

借管理费用,待应付职工薪酬
我们现在要把她调平了

张艳老师 解答

2020-07-09 13:44

借:以前年度损益调整  负数
    贷:应付职工薪酬  负数
借:以前年度损益调整  正数
    贷:利润分配--未分配利润  正数

追问

2020-07-09 13:44

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2020-07-09 13:45

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
你好,计提工资会计分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资会
2022-04-06 19:39:32
你好!计提工资的分录是同学写的 借:生产成本-维修费1000,贷:应付职工薪酬1000 ,后面一笔是支付的会计分录
2022-03-29 13:01:14
学员你好,分录如下 借:生产成本/管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬
2022-01-08 22:41:26
借 管理费用等 贷应付职工薪酬
2020-07-03 15:08:05
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-04-20 10:38:01
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