送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-09 13:42

您好,之前计提的分录请上传一下,老师帮您列调整分录。

追问

2020-07-09 13:43

借管理费用,待应付职工薪酬
我们现在要把她调平了

张艳老师 解答

2020-07-09 13:44

借:以前年度损益调整  负数
    贷:应付职工薪酬  负数
借:以前年度损益调整  正数
    贷:利润分配--未分配利润  正数

追问

2020-07-09 13:44

好的,谢谢老师

张艳老师 解答

2020-07-09 13:45

不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-04-25 20:52:59
你好! 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2019-11-26 17:46:26
你好,把多计提的工资冲销就是了
2019-08-13 09:55:47
你好,少发的冲回. 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
2019-06-11 15:16:41
你好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2017-11-03 16:34:43
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