送心意

ning老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-03-29 13:01

你好!计提工资的分录是同学写的 借:生产成本-维修费1000,贷:应付职工薪酬1000 ,后面一笔是支付的会计分录

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:07

嗯,最后一个是支付的工资

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:08

这样写对么

ning老师 解答

2022-03-29 13:13

你好!这样写是对的,同学可以尝试写一写有关社保的工资计提的会计分录

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:20

还没用到和了解到那块儿

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:22

老师还有个问题就是,支付工人工资时不计提,直接 借:应付职工薪酬  工资  1000
贷:库存现金  支付工资  1000   这样可以么

ning老师 解答

2022-03-29 14:17

你好!不计提员工的工资的费用,那企业在进行企业所得税申报的时候就没有相应的成本费用数据

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相关问题讨论
借:管理费用、销售费用-工资等,贷:应付职工薪酬-工资
2022-01-08 22:41:26
如果退回时是借,银行存款,贷,应付职工薪酬的话,那是否需要冲减前面的10万呢,我发现如果入这个科目的话,那么查看应付职工薪酬科目的话金额就多了,重发的部分就是不是重复算了
2024-08-04 07:52:56
你好,计提工资会计分录是 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—工资会
2022-04-06 19:39:32
你好!计提工资的分录是同学写的 借:生产成本-维修费1000,贷:应付职工薪酬1000 ,后面一笔是支付的会计分录
2022-03-29 13:01:14
学员你好,分录如下 借:生产成本/管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬
2022-01-08 22:41:26
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