送心意

ning老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-03-29 13:01

你好!计提工资的分录是同学写的 借:生产成本-维修费1000,贷:应付职工薪酬1000 ,后面一笔是支付的会计分录

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:07

嗯,最后一个是支付的工资

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:08

这样写对么

ning老师 解答

2022-03-29 13:13

你好!这样写是对的,同学可以尝试写一写有关社保的工资计提的会计分录

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:20

还没用到和了解到那块儿

懒羊洋 追问

2022-03-29 13:22

老师还有个问题就是,支付工人工资时不计提,直接 借:应付职工薪酬  工资  1000
贷:库存现金  支付工资  1000   这样可以么

ning老师 解答

2022-03-29 14:17

你好!不计提员工的工资的费用,那企业在进行企业所得税申报的时候就没有相应的成本费用数据

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-04-25 20:52:59
你好! 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2019-11-26 17:46:26
你好,把多计提的工资冲销就是了
2019-08-13 09:55:47
你好,少发的冲回. 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
2019-06-11 15:16:41
你好,计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2017-11-03 16:34:43
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