可抵扣的进项,除了专票,还有什么票 问
销售方自产自销免税农产品,或者是电子通行费,或者是电子旅客服务。 答
老师,就是一些办公费,股东支付了,开发票到公司了,就 问
没问题是可以这么做的 答
想问下,就是厂房和设备都是租的,公司自己名下没有 问
是的,找对方给您开发票对的。 答
老师,这个入账价值我无法理解乙公司的账面净值,怎 问
同学你好,理解的正确。 因为甲购买乙时是非同控,所以按照公允价值进行后续计量。 丁买乙时是同控,所以按照甲集团视角账面价值计算。 答
老师,签订股份转让合同时,原股东转让持有的30%股权 问
同学您好! 在签订股份转让合同时,原股东转让持有的30%股权给两名股东,分配比例总计为30%(22.5% + 7.5%)是正确的。只要双方自愿且合同内容合法,不违反公司章程或相关法律规定,这样的股权分配是可行的。 答
老师,我们有一笔应收账款是:2035220.2,但对方给多打了43358.现在要把这笔钱退回去,我怎么做分录啊?当时收到的分录是接:银行存款,贷:应收账款,现在要把43358这笔钱退回去怎么做分录
答: 收时借银行 贷应收账款 其他应付款 退回 借其他应付款贷银行存款 当时收到的分录是接:银行存款,贷:应收账款 退回做相反分录
有一笔银行存款收了700000元,有一笔应收账款是821212.5元,应付的121212元,怎么做分录
答: 您好,应收和应付不是同一个客户吧?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
医院里,住院门诊收入中医保款先垫付,收到财政补助这部分医保拨款,怎么冲减做分录呢?例如门诊收入借:应收账款-门急诊医疗款贷:事业收入-门诊收入1.收到拨款时 借:银行存款 贷:财政拨款收入2.收到医保款 借:银行存款 贷:应收账款-门急诊医疗款感觉1和2做重了!应该怎么做呢
答: 你好同学,1和2确实有重复了,合并看的话就相当于收了两次款,因为收入已经在门诊的时候确认过应收账款了,所以实际收到款的时候冲回应收即可,按2进行处理即可。
老师你好,客户转错账户需要退回重新支付的,我应该怎么做分录,收到的时候我做借:银行存款,贷:应收账款,那我重新支付的时候怎么做分录呢
老师,我想问下,如果本月收到定金1000,借银行存款1000,贷应收账款1000。月底收到尾款,上次我做分录是借银行存款2000,贷应收账款2000,然后借应收账款,3000,
支票进账怎么做分录呢3月份收的,但是软件建账是4月份建的,但是期数没有建支票的账这个现在要怎么做分录呢是不是借银行存款,贷 应收账款--A客户呢