老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

老师去年12月我们付了今年前半年的房租,我做的预付账款,结果有位老师说预付账款不好使,不如做到待摊费用里?她这句话啥意思?(没有发票,今年汇算清缴需要调增)去年年底我做的借:预付账款 贷:银行存款。然后一月份 借管理费用-房租 贷预付账款。这样对不对?
答: 您好,科目都一样,没问题
老师 2019年12月份我们欠电力公司的钱 当时没有发票 跟店里公司核对完 给我们公司出的账单 当时计入管理费用了 分录是 借:管理费用 贷:预付账款 2020年1月份 我们公司付款了 分录是 借:预付账款 贷:银行存款 在做2019年汇算清缴的时候 把电费计入2019年的费用了 因为发票在2020年5月份之前就到了 老师 按照图片做的分录是否正确?
答: 你好,分录是正确的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
去年暂估的费用:借; 管理费用-暂估4 2贷:应付账款42万 今年回来的票 1、管理费用 -暂估 负42 贷:应付账款-暂估 负42 ,2、 借管理费用-办公费20万 贷:银行存款 20万 3、借:管理费用-暂估22万 贷:应付账款-暂估22万,然后这22万汇算清缴交企业税吗
答: 你好,学员,这个22万纳税调增











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