老师好,我们有两家公司,B公司为A公司的股东,如A公司 问
可以这么做。但是,这个往来款属于借款的话,需要约定利息 没有利息,需要约定视同销售缴纳增值税附加税 多交税 答
你好,老师,请问企业当月已销售货物,已收款,但购货方 问
可以下月才开专用发票给购货方 答
您好,老师麻烦问一下我们有家供应商因为支板质量 问
对方不会给你开发票的,开给扣款通知就行 答
老师们好,我们这有个个体户是种植葡萄的,现在准备 问
同学,你好 然后专管员说只要开了票就要变成查账征收方式,有相关的文件吗? 这个没有文件的,这个是税务局核定的 如果用个人名义代开自产自销农产品的发票又是什么程序呢? 直接电子税务局开具就行 答
请问建筑工程的收入是怎么确认的 问
同学你好 按完工比例确认 答

以前会计把18年和19年买进的专利都做成了管理费。借:管理费用 贷:银行存款 这应该怎么调整过来,汇算清缴的时候利润减少了?
答: 几时做的,这个18年的直接做19年费用下面,纳税调增,19年做费用这个可以,这个可以税前扣除,做20年账上?扣除下面其他纳税调减
老师,有一笔费用业务是在汇算清缴后才拿到发票,分录该怎样做?之前的分录是借:管理费用,贷:银行存款
答: 有没有差额,没有直接贴后面之前汇算清缴纳税调增吗,现在去更正之前申报纳税调减,没有超过5年话
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
汇算清缴中盘亏的银行存款冲减管理费用-盘亏了,这个在汇算的时候用调增吗,要是调增的话是入A105090这个表吗?
答: 这个不需要纳税调整的
老师们好,企业当月发生的费用没有发票,但是已经记账为借:管理费用,贷:银行存款。后续如果这笔费用有发票回来就夹杂当月凭证下面是吗?如果没有发票回来汇算清缴就调增是吗?
老师:请教你一个问题!我去年缴纳单位物业费,分录按分摊做的,借预付,贷银行存款。但是没有进行分摊,那我是在2024年更正这个凭证,再去税务局更正汇算清缴主表里的管理费用这个数据?还是有别的方法?
老师:19年底车间工人有个事故,住院、医疗 费截至19年底花了75000元(有医院票据),记账是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 今年汇算清缴可以扣除吧


学堂用户_ph780712 追问
2020-05-22 11:40
maize老师 解答
2020-05-22 11:48
maize老师 解答
2020-05-22 11:48