老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师们好,企业当月发生的费用没有发票,但是已经记账为借:管理费用,贷:银行存款。后续如果这笔费用有发票回来就夹杂当月凭证下面是吗?如果没有发票回来汇算清缴就调增是吗?
答: 你好,可以直接附后面,也可以先红字冲红管理费用再重新做管理费用。没有发票需要调增的
老师,账刚交接过来,发现2018年有一笔对公转账支出,没有收到发票,去年会计是这样做的,借:管理费用 贷:银行存款今年汇算清缴的时候没有调增我需要做账务上的处理吗,还是要去税务更正申报
答: 别人说借:以前年度损益 贷:银行存款。 钱去年都付了。还让我调整银行存款,怎么处理?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问去年我们收到了一张费用发票普票5000元,已经入账做分录,借管理费用 贷银行存款 ,今年要把这个发票 退回去,跨年了我该怎么做账,还有汇算清缴怎么弄
答: 借银行存款贷利润分配。 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目,其他填写帐载金额5000。
以前会计把18年和19年买进的专利都做成了管理费。借:管理费用 贷:银行存款 这应该怎么调整过来,汇算清缴的时候利润减少了?
借:管理费用-办公费 5000 贷:银行存款 5000汇算清缴前发票没有回来,汇算清缴之后发票才回来,怎样处理,分录怎么写
您好!老师2021年3月份查账发现2020年7月份的账上有一笔错误的分录如下 借,管理费用——社保(个人和单位) 贷,银行存款 汇算清缴还没申报,是否来得及更正?如何更正呢?








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会计学堂 追问
2019-09-19 16:48
何江何老师 解答
2019-09-19 16:51
会计学堂 追问
2019-09-19 16:55
何江何老师 解答
2019-09-19 17:02
会计学堂 追问
2019-09-19 17:29
何江何老师 解答
2019-09-19 17:31