选项A为什么错误解析下 问
上午好亲!我看下题哈,稍等 答
老师,你好,长期股权投资成本法和权益法核算,明细科 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问农业养殖公司自产自销的黄鳝,增值税和所得税 问
农业养殖公司自产自销的黄鳝,增值税免, 所得税是减半 答
老师您好 公司19年前无票成本1800万 付了700万 问
你好,你现在是要做什么呢?正常挂着就可以了呀。 答
工商年报从业人数15人,买社保人数14人这个有没有 问
你好不会的,差别小 答

老师,您好,电费预付款时,借预付账款,贷银行存款,收票时,借:管理费用 贷:预付账款,现在余额是贷款负数,这什表示发票多了是吗,因为供电局常有赠送,赠送部份也开了发票,这个怎么账务处理
答: 你好,现在余额是贷款负数,贷方负数就是借方正数的意思,代表少取得了发票才对啊
公司一次性付了一年的法务费,会计分录这样写对嘛?支付时:借:预付账款/待分摊费用 贷:银行存款分摊时:借:管理费用 贷:预付账款/待分摊费用
答: 对的,是的,是这么做的。预付账款二级科目,写企业的名字就行。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2)本月收到一张地址使用费期限是(2022年11月--2023年11月)款项已支付,我做账时是否可以写:借:管理费用——11月地址使用费 预付账款--地址使用费 贷:银行存款;那我后面几个月做这个账的时候是不是需要写:借:管理费用——xx月地址使用费 贷:预付账款——地址使用费就可以了?
答: 对的,是的,可以这么做的。
12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?

