线上店铺推广费,9月份充值了700元,但是员工报销只 问
剩余的200元不再报销吗 答
请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答
l老师,汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表中的 问
账载金额就是计入福利费的应付职工薪酬-福利费贷方累计,没有计提的就是管理费用-福利费本年累计 答

12月份缴纳的一年的房租,是不是应该12月份的做借:预付账款 贷:银行存款 再1月份开始做借:管理费用 贷:预付账款,还是从12月份就开始平摊做借:管理费用 贷:预付账款?
答: 如果包含12月份的话,12月就开始平摊。没包括就在1月开始
请问老师,企业预付一年的租金12000元。支付时:借预付账款12000 贷银行存款12000。再分月分摊时,分录是:借:管理费用-租金1000 贷预付账款1000是吗
答: 你好,是的,是这样处理的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问下,我们7月已付租金,做的分录为借:预付账款,贷:银行存款,但我们租金发票没到,现在要计提7月的租金,分录应该是借:管理费用-租金,贷什么呢?
答: 同学你好 贷预付账款
支付招聘服务费2万元,服务期限1年一个月后申请退款,收到退回余款1.8万,账务处理如下是否正确?借:预付账款2(对方发票已开)贷:银行存款2退款借:银行存款1.8 管理费用0.2预付账款2
23年12月收到租金1-6月费用做了借管理费用,待抵扣 贷银行存款,实际上费用为24年的租金,当时做费用了,那么凭证怎么修改为预付账款
老师,新公司刚成立,公司与律所签了一份服务合同,已交定金全款的50%,是“借:管理费用 50;贷:银行存款50”?等之后再支付剩余的50%时,再做同样的分录吗?还是说要经预付账款?









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